Standard বাজেট ফরম
ইউপির বার্ষিক বাজেট
১নং ভায়না ইউনিয়ন পরিষদ ( এলজিডি আই ডি ১০) উপজেলাঃ হরিনাকুন্ডু, জেলাঃ ঝিনাইদহ।
অর্থ বছর ২০১৩- ২০১৪
আয়
খাতের নাম |
পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট ( টাকা) |
চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) |
পূর্ববর্তী অথ বছরের প্রকৃত ( টাকা) |
||
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট |
|||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
৫ |
৬ |
প্রারম্ভিবক জের |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ |
৫০০/= |
|
৫০০/= |
|
|
ব্যাংকে জমা |
|
|
|
|
|
মোট প্রারম্ভিক জের |
|
|
|
|
|
প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
কর আদায় |
২,২৪,২৩৪/= |
|
২,২৪,২৩৪/= |
২,২৪,২৩৪/= |
৭১,২৭৫/= |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট |
২০,০০০/= |
|
২০,০০০/= |
১৭,০০০/= |
৭,৮৪০/= |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
১,৫০,০০০/= |
|
১,৫০,০০০/= |
১,০০০০০/= |
৬৪১৪৫/= |
অযান্ত্রিক যানবাজনের লাইসেন্স ফিস |
১২,০০০/= |
|
১২,০০০/= |
১০,০০০/= |
৫,০০০/= |
সম্পত্তি থেকে আয় |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান |
|
৩,১২,৫০০/= |
৩,১২,৫০০/= |
৩,১২,৫০০/= |
৩,১২,৫০০/= |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% |
|
২,৫০,০০০/= |
২,৫০,০০০/= |
১,৬০,০০০/= |
২,৫২,৮৯৮/= |
সরকারী সুত্রে অনুদান/টিআর, কাবিখা |
|
৮,০০০০০/= |
৮,০০০০০/= |
৭,০০০০০/= |
৭,৪৮,০০০/= |
সরকারী থোক বরাদ্দ |
|
১২,০০০০০/= |
১২,০০০০০/= |
১১,৩৩,১৫৯/= |
১১,৫৮,৮৮৩/= |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি/ এডিপি |
|
১,০০০০০/= |
১,০০০০০/= |
১,০০০০০/= |
১,০০০০০/= |
অন্যান্য প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
মোট প্রাপ্তি |
৪,০৬,৭৩৪/= |
২৬,৬২,৫০০/= |
৩০,৬৯২৩৪/= |
২৭,৫৬,৮৯৩/= |
২৭,২০,৫৪১/= |
Standard বাজেট ফরম
ইউপির বার্ষিক বাজেট
১নং ভায়না ইউনিয়ন পরিষদ ( এলজিডি আই ডি ১০) উপজেলাঃ হরিনাকুন্ডু, জেলাঃ ঝিনাইদহ।
অর্থ বছর ২০১৩- ২০১৪
ব্যয়ঃ
খাতের নাম |
পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট ( টাকা) |
চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) |
পূর্ববর্তী অথ বছরের প্রকৃত ( টাকা) |
||
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট |
|||
সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী |
১,৮০,৩০০/= |
১,৫৫,৭০০/= |
৩,৩৬,০০০/= |
৩,৩৬,০০০/= |
৩,৩৬,০০০/= |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা |
১,৪৭,০০০/= |
২,৮৪,২০০/= |
৪,৩১,২০০/= |
৪,২৬,৮০০/= |
৪,৩১,২০০/= |
কর আদায় বাবদ ব্যয় |
৩৩,৬৩৫/= |
|
৩৩,৬৩৫/= |
৩৩,৬৩৫/= |
১০,৬৯০/= |
প্রিটিং এবং স্টেশনারী |
২০,০০০/= |
|
২০,০০০/= |
১৫,০০০/= |
১২,৫০০/= |
ডাক ও তার |
৫,০০০/= |
|
৫,০০০/= |
৩,০০০/= |
২৮৫০/= |
বিদুৎ বিল |
|
|
|
|
|
অফিস রক্ষনাবেক্ষন |
১০,৫০০/= |
৩০,০০০/= |
৪০,৫০০/= |
৩০,০০০/= |
২৭,৫০০/= |
অন্যান্য ব্যয় |
১০,৫০০/= |
|
১০,০০০/= |
৫,০০০/= |
|
উন্নয়নমূলক ব্যয় |
|
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্প |
|
১,৩০,০০০/= |
১,৩০,০০০/= |
১,০০০০০/= |
১,০০০০০/= |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিস্কাশন |
|
১,৪০,০০০/= |
১,৪০,০০০/= |
১,০০০০০/= |
১,০০০০০/= |
রাস্তা নির্মান ও মেরামত |
|
৫,০০০০০/= |
৫,০০০০০/= |
৪,৫০,০০০/= |
৪,৫৯,০০০/= |
গৃহ নির্মান ও মেরামত |
|
২,০০০০০/= |
২,০০০০০/= |
১,২০,০০০/= |
৮০,০০০/= |
শিক্ষা কর্মসূচী |
|
|
|
|
|
সেচও খাল |
|
|
|
|
|
থোক বরাদ্দের স্কীম |
|
১২,০০০০০/= |
১২,০০০০০/= |
১১,৩৩,১৫৯/= |
১১,৫৮,৮৮৩/= |
অন্যান্য |
|
১৫,০০০/= |
১৫,০০০/= |
|
|
মোট ব্যয়ঃ |
৪,০৬,৪৩৫/= |
২৬,৫৪,৯০০/= |
৩০,৬১,৩৩৫/= |
২৭,৫২,৫৯৪/= |
২৭,১৭৬২৩/= |
সমাপনী জের |
২৯৯/= |
৭,৬০০/= |
৭,৮৯৯/= |
৪,২৯৯/= |
১,৯১৮/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS